如今,财务安全在企业经营过程中扮演的角色越来越重要,因此很多企业都非常注重开展财务审计,以对公司真实财务状况进行了解、把握,这对于市场中的上市公司来说也是如此。那么,上市公司财务审计主要审查哪些内容?
一般来说,有关于上市公司开展财务审计,其审查内容主要包括以下这些:
首先,审计人员要检查上市公司现行的财务制度是否健全合法,以及财务会计制度的相关执行情况,重点是内控制度和财务单据的审批制度执行情况。
其次,审计人员要检查上市公司各类报表是否编制齐全,并仔细阅读报表说明,注意报表反映的会计期间的财务状况、经营成果以及资金变动情况与其他会计期间的分析对比,审查有关重大影响因素是否予以揭示,并要结合报表内容的审计,验证报表附注说明是否真实。通常,在此期间,审计人员需审计内容分别为:
(1)资产负债表编制方法的正确性、报表项目的完整性以及报表所反映项目和内容的一贯性,若出现某些项目的数额与企业生产经营活动不相符的情况,就要对这些项目作重点检查;
(2)损益表各项目填列是否完整,核对报表内各项目数字之间勾稽关系以及与其他报表的勾稽关系,如发现有关损益项目数字的变化是否异常,并对疑点作进一步检查;
(3)现金流量表的计算是否完整、准确,是否按照有关企业会计具体准则的规定编制,现金等价物的确定是否恰当。
(4)合并报表的编制基础是否准确和完整,合并报表范围是否恰当,同时也要检查企业集团内部经济往来的情况。
再次,在完成上述审查后,审计人员还需要检查上市公司的账务,依次检验账表、账证、账实是否相符。同时,在此期间也要注意上市公司记账凭证的附件的完整和合法性和往来科目业务的真实性和合法性。
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